По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации городского округа город Воронеж от 21.01.2015 N 17 "О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 N 1281"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 января 2015 г. № 17

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ ОТ 24.12.2013 № 1281

В соответствии с решениями Воронежской городской Думы от 24.12.2014 № 1692-III "О бюджете городского округа город Воронеж на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" и № 1693-III "О внесении изменений в решение Воронежской городской Думы от 25.12.2013 № 1377-III "О бюджете городского округа город Воронеж на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов", а также дополнительным соглашением от 17.09.2014 № 7 к Соглашению от 29.04.2014 о предоставлении в 2014 году субсидий из областного бюджета бюджету городского округа город Воронеж на реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой Воронежской области "Развитие транспортной системы", на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и дополнительным соглашением от 15.12.2014 № 6 к Соглашению от 31.01.2014 № 1 о предоставлении в 2014 году субсидий из областного бюджета бюджету городского округа город Воронеж на развитие улично-дорожной сети административного центра Воронежской области городского округа город Воронеж администрация городского округа город Воронеж постановляет:
Внести в постановление администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1281 "Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы" следующие изменения:
Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы".

Глава городского
округа город Воронеж
А.В.ГУСЕВ





Утверждены
постановлением
администрации городского
округа город Воронеж
от 21.01.2015 № 17

ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ"

1. В паспорте муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы" (далее - Программа):
1) строку "Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;
- обеспеченность подвижным составом пассажирского транспорта в 100-местном исчислении на 1000 жителей;
- количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов"

2) строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 20373703,14 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 4408474,46 тыс. рублей;
- областной бюджет - 9061042,41 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 4016966,77 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 2887219,50 тыс. рублей,
в т.ч. по годам реализации муниципальной программы:
2014 год:
всего - 1906661,71 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 28933,32 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1101044,85 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 547758,04 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 228925,5 тыс. рублей.
2015 год:
всего - 2789373,23 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 853079,59 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1171358,38 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 164235,26 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 600700,00 тыс. рублей.
2016 год:
всего - 2126358,84 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 893224,11 тыс. рублей;
- областной бюджет - 484127,01 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 164822,72 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 584185,00 тыс. рублей.
2017 год:
всего - 3430437,16 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 1274251,74 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1334002,02 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 176928,40 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 645255,00 тыс. рублей.
2018 год:
всего - 2969920,63 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 383641,50 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1533134,15 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 878888,98 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 174256,00 тыс. рублей.
2019 год:
всего - 3448670,30 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 487672,10 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1690922,69 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 992360,51 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 277715,00 тыс. рублей.
2020 год:
всего - 3702281,27 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 487672,10 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1746453,31 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 1091972,86 тыс. рублей
- внебюджетные источники - 376183,00 тыс. рублей"

3) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
- доведение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, до 643,3 км;
- реконструкция 3 транспортных развязок;
- строительство (реконструкция) и ремонт (полная замена верхних изношенных слоев дорожной одежды) 42,3 км автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием;
- доведение освещенности улиц городского округа до 99,9%;
- доведение обеспеченности подвижным составом в 100-местном исчислении на 1000 жителей до 77,8%;
- доведение оснащения транспортных средств в пассажирских перевозках системой ГЛОНАСС до 95%;
- доведение количества отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним до 1047 единиц;
- доведение протяженности сетей муниципальной ливневой канализации до 179,9 км"

2. В разделе 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы" Программы:
2.1. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
"- "Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям" (статистические данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области);".
2.2. Абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"- доведение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, до 643,3 км;".
2.3. Абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
"- реконструкция 3 транспортных развязок;".
2.4. Абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
"- строительство (реконструкция) и ремонт (полная замена верхних изношенных слоев дорожной одежды) 42,3 км автомобильных дорог общего пользования местного значения;".
2.5. Абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
"- доведение количества отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним до 1047 единиц;".
3. В разделе 3 "Обобщенная характеристика подпрограмм и основных мероприятий" Программы:
3.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Участники подпрограммы: МКУ "Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства", МБУ "Центр организации дорожного движения", Муниципальное казенное ремонтно-техническое предприятие, МКП "Воронежгорсвет", МБУ "Комбинаты благоустройства районов.".
3.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"Участником подпрограммы является МКП МТК "Воронежпассажиртранс.".
4. Раздел 5 "Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы" Программы изложить в следующей редакции:

"5. Объемы финансовых ресурсов, необходимых
для реализации муниципальной программы

Финансирование Программы предусмотрено за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2020 годы составляет 20373703,14 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 4408474,46 тыс. рублей;
- областной бюджет - 9061042,41 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 4016966,77 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 2887219,50 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию Программы представлены в приложении N№ 2, 3 к Программе.".
5. В разделе 6 "Подпрограммы муниципальной программы" Программы:
5.1. В подпрограмме 1 "Развитие дорожного хозяйства" муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы" (далее - Подпрограмма 1):
1) строку "Участники подпрограммы" паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

"Участники подпрограммы
МКУ "Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства";
МБУ "Центр организации дорожного движения";
Муниципальное казенное ремонтно-техническое предприятие;
МКП "Воронежгорсвет";
МБУ "Комбинаты благоустройства районов"

2) строку "Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы" паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

"Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы
- площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям;
- количество построенных (реконструированных) транспортных развязок (нарастающим итогом);
- протяженность построенных (реконструированных) и отремонтированных (полная замена верхних изношенных слоев дорожной одежды) автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом);
- освещенность улиц городского округа город Воронеж;
- протяженность сетей муниципальной ливневой канализации

3) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы)" паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы)
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 15692399,30 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 4379541,14 тыс. рублей;
- областной бюджет - 8419631,61 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 2893226,55 тыс. рублей;
в т.ч. по годам реализации подпрограммы:
2014 год:
всего - 1391209,72 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- областной бюджет - 949251,65 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 441958,07 тыс. рублей.
2015 год:
всего - 2138427,23 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 853079,59 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1171358,38 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 113989,26 тыс. рублей.
2016 год:
всего - 1491927,84 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 893224,11 тыс. рублей;
- областной бюджет - 484127,01 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 114576,72 тыс. рублей.
2017 год:
всего - 2734936,16 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 1274251,74 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1334002,02 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 126681,40 тыс. рублей.
2018 год:
всего - 2379204,91 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 383641,50 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1377156,35 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 618407,06 тыс. рублей.
2019 год:
всего - 2748749,43 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 487672,10 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1527613,93 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 733463,40 тыс. рублей.
2020 год:
всего - 2807944,01 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 487672,10 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1576122,27 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 744149,64 тыс. рублей"

4) строку "Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы" паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы
- доведение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, к 2020 году до 643,3 км;
- реконструкция 3 транспортных развязок;
- строительство (реконструкция) и ремонт (полная замена верхних изношенных слоев дорожной одежды) 42,3 км автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, до 27%;
- доведение освещенности улиц городского округа до 99,9%"

5.2. Абзац четвертый раздела 1 "Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития" Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Динамика ремонта дорог на территории городского округа за период 2005 - 2013 годов характеризуется следующими показателями:
2005 год - 226,0 тыс. кв. м;
2006 год - 791,4 тыс. кв. м;
2007 год - 1255,2 тыс. кв. м;
2008 год - 641,6 тыс. кв. м;
2009 год - 438,2 тыс. кв. м;
2010 год - 355,6 тыс. кв. м;
2011 год - 944,3 тыс. кв. м;
2012 год - 533,5 тыс. кв. м;
2013 год - 787,6 тыс. кв. м.".
5.3. В разделе 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы" Подпрограммы 1:
1) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"- "Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием" (статистические данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области);";
2) абзац девятый изложить в следующей редакции:
"- "Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям" (дополнительное соглашение от 31.07.2014 к соглашению от 30.12.2013 между правительством Воронежской области и администрацией городского округа город Воронеж Воронежской области о достижении значений региональных показателей эффективности развития городского округа город Воронеж Воронежской области на 2014 год);";
3) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"- "Протяженность построенных (реконструированных) отремонтированных (полная замена верхних изношенных слоев дорожной одежды) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием" (пункт 15 раздела II Плана реализации Стратегического плана социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2020 года, утвержденного распоряжением администрации городского округа город Воронеж от 24.09.2013 № 818-р);";
4) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
"- доведение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, к 2020 году до 643,3 км;";
5) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
"- завершение реконструкции 3 транспортных развязок;";
6) абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"- строительство (реконструкция) и ремонт (полная замена верхних изношенных слоев дорожной одежды) 42,3 км автомобильных дорог общего пользования местного значения;";
7) абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
"- уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, до 27%;".
5.4. Раздел 5 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

"5. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" будет осуществляться за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа город Воронеж.
Общий объем финансирования программных мероприятий на период 2014 - 2020 годов составит 15692399,30 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 4379541,14 тыс. рублей;
- областной бюджет - 8419631,61 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 2893226,55 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа на реализацию подпрограммы представлены в приложениях N№ 2, 3 к Программе.".
5.5. В подпрограмме 2 "Развитие городского пассажирского транспорта" муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы" (далее - Подпрограмма 2):
1) строку "Участники подпрограммы" паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

"Участники подпрограммы
МКП МТК "Воронежпассажиртранс"

2) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы)" паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы)
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 4029389,60 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 28933,32 тыс. рублей;
- областной бюджет - 33688,54 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 1079548,24 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 2887219,50 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год:
всего - 370733,60 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 28933,32 тыс. рублей;
- областной бюджет - 33688,54 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 79186,24 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 228925,50 тыс. рублей.
2015 год:
всего - 650946,00 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- бюджет городского округа - 50246,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 600700,00 тыс. рублей.
2016 год:
всего - 634431,00 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- бюджет городского округа - 50246,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 584185,00 тыс. рублей.
2017 год:
всего - 695501,00 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- бюджет городского округа - 50246,0,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 645255,00 тыс. рублей.
2018 год:
всего - 429138,00 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- бюджет городского округа - 254882,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 174256,00 тыс. рублей.
2019 год:
всего - 530749,00 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- бюджет городского округа - 253034,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 277715,00 тыс. рублей.
2020 год:
всего - 717891,00 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- бюджет городского округа - 341708,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 376183,00 тыс. рублей"

5.6. Абзац тринадцатый раздела 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы" Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"- "Доля транспортных средств в пассажирских перевозках, учитываемых с использованием системы ГЛОНАСС". Показатель рассчитывается по формуле:

Д = Г / Вп Х 100%,

где:
Д - доля транспортных средств в пассажирских перевозках, учитываемых с использованием системы ГЛОНАСС (%);
Г - количество единиц транспортных средств, учитываемых системой ГЛОНАСС;
Вп - плановый выход городского пассажирского транспорта.".
5.7. В разделе 3 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы" Подпрограммы 2:
1) подпункт 2.1.1 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
"2.1.1. Приобретение подвижного состава муниципального транспорта. За период 2014 - 2020 годов планируется приобрести 97 ед. подвижного состава.".
2) подпункт 2.2.2 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
"2.2.2. Обновление подвижного состава привлеченного транспорта юридических и физических лиц.
Исполнителями данного мероприятия являются частные перевозчики.
За период 2014 - 2020 годов за счет частных инвестиций планируется приобрести 900 ед. автобусов различных марок и модификаций.".
5.8. Раздел 5 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

"5. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы 2 "Развитие городского пассажирского транспорта" планируется осуществлять за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составит 4029389,60 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 28933,32 тыс. рублей;
- областной бюджет - 33688,54 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 1079548,24 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 2887219,50 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы представлены в приложениях N№ 2, 3 к Программе.".
6. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции:

"Приложение № 1
к Программе

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
городского округа город Воронеж
"Развитие транспортной системы" и их значениях

№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Пункт Федерального плана статистических работ
Ед. измерения
Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы
2012 (отчетный год)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
3
4
5
6
7
8
9
10
11
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Развитие транспортной системы"
1.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

км
559
596
616,8
616,8
621,2
625,7
630,1
634,5
643,3
2.
Обеспеченность подвижным составом пассажирского транспорта в 100-местном исчислении на 1000 жителей

%
63,0
68,4
68,8
70
71,0
74,9
76,0
77,2
77,8
3.
Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

ед.
8
158
129
153
153
153
153
153
153
ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие дорожного хозяйства"
1.
Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием

тыс. кв. м
299,70
787,00
312,48
312,95
313,44
350,86
353,43
369,65
391,13
2.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям

%
36,4
32,2
30
30
29,5
29
28,5
28
27
3.
Количество построенных (реконструированных) транспортных развязок (нарастающим итогом)

ед.
-
-
-
-
-
2
2
2
3
4.
Протяженность построенных (реконструированных) и отремонтированных (полная замена верхних изношенных слоев дорожной одежды) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием (нарастающим итогом)

км
10
10
14,9
17,7
21,3
26,2
31,7
36,7
42,3
5.
Освещенность улиц городского округа

%
98,0
99,6
99,6
99,7
99,7
99,8
99,8
99,9
99,9
6.
Протяженность сетей муниципальной ливневой канализации

км
179,1
179,1
179,1
179,9
179,9
179,9
179,9
179,9
179,9
ПОДПРОГРАММА 2 "Развитие городского пассажирского транспорта"


1.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа

%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.
Доля транспортных средств в пассажирских перевозках, учитываемых с использованием системы ГЛОНАСС

%
55,0
81,6
81,2
85
87,5
90
92,5
95
95,0
Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа город Воронеж"
1.
Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

ед.
8
158
129
153
153
153
153
153
153
".

7. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции:

"Приложение № 2
к Программе

Расходы
бюджета городского округа город Воронеж на реализацию
муниципальной программы городского округа город Воронеж
"Развитие транспортной системы"

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета городского округа город Воронеж (далее - ГРБС)
Расходы бюджета городского округа город Воронеж по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей
ВСЕГО:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
"Развитие транспортной системы"
всего
4 016 966,77
547 758,04
164 235,26
164 822,72
176 928,40
878 888,98
992 360,51
1 091 972,86
в том числе по ГРБС:








Управление дорожного хозяйства
2 395 911,71
295 638,92
77 749,26
88 326,72
92 363,40
537 430,67
648 681,08
655 721,66
Управление транспорта
1 316 544,04
110 885,74
76 496,00
76 496,00
76 496,00
295 195,90
295 242,70
385 731,70
Управа Железнодорожного района
36 739,11
14 997,13
1 323,00
0,00
1 069,00
6 164,34
6 454,06
6 731,58
Управа Коминтерновского района
54 209,99
28 670,36
1 848,00
0,00
1 493,00
7 071,83
7 404,21
7 722,59
Управа Левобережного района
43 293,09
18 074,52
1 740,00
0,00
1 405,00
7 031,99
7 362,50
7 679,08
Управа Ленинского района
49 773,87
21 970,04
1 308,00
0,00
1 056,00
8 104,38
8 485,29
8 850,16
Управа Советского района
50 738,09
25 640,66
1 884,00
0,00
1 522,00
6 910,26
7 235,03
7 546,14
Управа Центрального района
68 113,87
30 237,67
1 887,00
0,00
1 524,00
10 979,61
11 495,64
11 989,95
Управление строительной политики
1 643,00
1 643,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1
"Развитие дорожного хозяйства"
всего
2 893 226,55
441 958,07
113 989,26
114 576,72
126 682,40
618 407,06
733 463,40
744 149,64
в том числе по ГРБС:








Управление транспорта
236 995,80
31 699,50
26 250,00
26 250,00
26 250,00
40 313,90
42 208,70
44 023,70
Управление дорожного хозяйства
2 389 809,71
289 536,92
77 749,26
88 326,72
92 363,40
537 430,67
648 681,08
655 721,66
Управа Железнодорожного района
32 661,16
13 326,64
1 323,00
0,00
1 069,00
5 397,39
5 651,07
5 894,06
Управа Коминтерновского района
41 260,96
19 157,08
1 848,00
0,00
1 493,00
5 977,30
6 258,24
6 527,34
Управа Левобережного района
37 445,84
14 759,80
1 740,00
0,00
1 405,00
6 225,20
6 517,79
6 798,05
Управа Ленинского района
45 250,69
20 135,70
1 308,00
0,00
1 056,00
7 247,80
7 588,44
7 914,75
Управа Советского района
44 033,04
22 319,25
1 884,00
0,00
1 522,00
5 832,33
6 106,44
6 369,02
Управа Центрального района
64 126,35
29 380,18
1 887,00
0,00
1 524,00
9 982,47
10 451,64
10 901,06
Управление строительной политики
1 643,00
1 643,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.1
Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них
всего
1 072 405,71
219 388,15
48 862,70
49 716,00
47 713,00
225 142,13
235 723,80
245 859,93
в том числе по ГРБС:








Управление транспорта
236 995,80
31 699,50
26 250,00
26 250,00
26 250,00
40 313,90
42 208,70
44 023,70
Управление дорожного хозяйства
607 365,67
105 343,80
12 622,70
23 466,00
13 394,00
144 165,74
150 941,48
157 431,95
Управа Железнодорожного района
29 118,11
9 783,59
1 323,00
0,00
1 069,00
5 397,39
5 651,07
5 894,06
Управа Коминтерновского района
29 524,38
7 420,50
1 848,00
0,00
1 493,00
5 977,30
6 258,24
6 527,34
Управа Левобережного района
34 916,54
12 230,50
1 740,00
0,00
1 405,00
6 225,20
6 517,79
6 798,05
Управа Ленинского района
39 352,09
14 237,10
1 308,00
0,00
1 056,00
7 247,80
7 588,44
7 914,75
Управа Советского района
41 453,24
19 739,45
1 884,00
0,00
1 522,00
5 832,33
6 106,44
6 369,02
Управа Центрального района
53 679,88
18 933,71
1 887,00
0,00
1 524,00
9 982,47
10 451,64
10 901,06
Мероприятие 1.2
Ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них
всего
113 976,31
85 334,21
0,00
0,00
2 110,00
7 422,20
7 762,80
8 213,80
в том числе по ГРБС:








Управление дорожного хозяйства
89 829,51
61 187,41
3 133,30
0,00
2 110,00
7 422,20
7 762,80
8 213,80
Управа Железнодорожного района
1 039,00
1 039,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управа Коминтерновского района
9 322,70
9 322,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управа Левобережного района
871,30
871,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управа Ленинского района
3 771,60
3 771,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управа Советского района
937,80
937,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управа Центрального района
8 204,40
8 204,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3
Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них
всего
7 549,33
4 697,20
0,00
0,00
0,00
908,60
951,31
992,22
в том числе по ГРБС:








Управление дорожного хозяйства
7 549,33
4 697,20
0,00
0,00
0,00
908,60
951,31
992,22
Мероприятие 1.4
Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город Воронеж
всего
1 642 908,83
83 386,75
60 934,26
63 801,72
75 800,40
383 641,50
487 672,10
487 672,10
в том числе по ГРБС:








Управление дорожного хозяйства
1 642 908,83
83 386,75
60 934,26
63 801,72
75 800,40
383 641,50
487 672,10
487 672,10
Мероприятие 1.5
Приобретение коммунальной (специализированной) техники
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по ГРБС:








Мероприятие 1.6
Содержание службы заказчика
всего
54 743,37
47 508,76
1 059,00
1 059,00
1 059,00
1 292,63
1 353,39
1 411,59
в том числе по ГРБС:








Управление дорожного хозяйства
42 156,37
34 921,76
1 059,00
1 059,00
1 059,00
1 292,63
1 353,39
1 411,59
Управа Железнодорожного района
2 504,05
2 504,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управа Коминтерновского района
2 413,88
2 413,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управа Левобережного района
1 658,00
1 658,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управа Ленинского района
2 127,00
2 127,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управа Советского района
1 642,00
1 642,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управа Центрального района
2 242,07
2 242,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.7
Строительство ливневой канализации по ул. Калачеевской
всего
1 643,00
1 643,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по ГРБС:








Управление строительной политики
1 643,00
1 643,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2
"Развитие городского пассажирского транспорта"
всего
1 079 548,24
79 186,24
50 246,00
50 246,00
50 246,00
254 882,00
253 034,00
341 708,00
в том числе по ГРБС:








Управление транспорта
1 079 548,24
79 186,24
50 246,00
50 246,00
50 246,00
254 882,00
253 034,00
341 708,00
Мероприятие 2.1
Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта
всего
1 076 881,00
78 742,00
50 246,00
50 246,00
50 246,00
254 027,00
252 179,00
341 195,00
в том числе по ГРБС:








Управление транспорта
1 076 881,00
78 742,00
50 246,00
50 246,00
50 246,00
254 027,00
252 179,00
341 195,00
Мероприятие 2.2
Совершенствование системы организации городских регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения
всего
2 223,00
0,00
0,00
0,00
0,00
855,00
855,00
513,00
в том числе по ГРБС:








всего








Управление транспорта
2 223,00
0,00
0,00
0,00

855,00
855,00
513,00
Мероприятие 2.3
Совершенствование системы контроля, управления пассажирским транспортом
всего
444,24
444,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по ГРБС:








Управление транспорта
444,24
444,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
всего
44 191,98
26 613,73
0,00
0,00
0,00
5 599,92
5 863,11
6 115,22
в том числе по ГРБС:








Управление дорожного хозяйства
6 102,00
6 102,00
0,00
0,00
0,00



Управа Железнодорожного района
4 077,95
1 670,49
0,00
0,00
0,00
766,95
802,99
837,52
Управа Коминтерновского района
12 949,03
9 513,28
0,00
0,00
0,00
1 094,53
1 145,97
1 195,25
Управа Левобережного района
5 847,25
3 314,72
0,00
0,00
0,00
806,79
844,71
881,03
Управа Ленинского района
4 523,18
1 834,34
0,00
0,00
0,00
856,58
896,85
935,41
Управа Советского района
6 705,05
3 321,41
0,00
0,00
0,00
1 077,93
1 128,59
1 177,12
Управа Центрального района
3 987,52
857,49
0,00
0,00
0,00
997,14
1 044,00
1 088,89
".

8. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции:

"Приложение № 3
к Программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального, областного и бюджета городского
округа город Воронеж, внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы "Развитие транспортной системы"


Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей
ВСЕГО:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
"Развитие транспортной системы"
всего, в том числе:
20 373 703,14
1 906 661,71
2 789 373,23
2 126 358,84
3 430 437,16
2 969 920,63
3 448 670,30
3 702 281,27
федеральный бюджет
4 408 474,46
28 933,32
853 079,59
893 224,11
1 274 251,74
383 641,50
487 672,10
487 672,10
областной бюджет
9 061 042,41
1 101 044,85
1 171 358,38
484 127,01
1 334 002,02
1 533 134,15
1 690 922,69
1 746 453,31
бюджет городского округа
4 016 966,77
547 758,04
164 235,26
164 822,72
176 928,40
878 888,98
992 360,51
1 091 972,86
внебюджетные источники
2 887 219,50
228 925,50
600 700,00
584 185,00
645 255,00
174 256,00
277 715,00
376 183,00
Подпрограмма 1
"Развитие дорожного хозяйства"
всего, в том числе:
15 692 399,30
1 391 209,72
2 138 427,23
1 491 927,84
2 734 936,16
2 379 204,91
2 748 749,43
2 807 944,01
федеральный бюджет
4 379 541,14
0,00
853 079,59
893 224,11
1 274 251,74
383 641,50
487 672,10
487 672,10
областной бюджет
8 419 631,61
949 251,65
1 171 358,38
484 127,01
1 334 002,02
1 377 156,35
1 527 613,93
1 576 122,27
бюджет городского округа
2 893 226,55
441 958,07
113 989,26
114 576,72
126 682,40
618 407,06
733 463,40
744 149,64
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.1
Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них
всего, в том числе:
5 008 790,49
813 764,20
779 995,30
180 610,40
645 244,00
824 835,72
863 602,97
900 737,90
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
3 936 384,78
594 376,05
731 132,60
130 894,40
597 531,00
599 693,59
627 879,17
654 877,97
бюджет городского округа
1 072 405,71
219 388,15
48 862,70
49 716,00
47 713,00
225 142,13
235 723,80
245 859,93
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2
Ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них
всего, в том числе:
1 339 879,62
385 099,92
104 463,80
0,00
70 355,00
247 407,60
258 759,30
273 794,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1 225 903,31
299 765,71
101 330,50
0,00
68 245,00
239 985,40
250 996,50
265 580,20
бюджет городского округа
113 976,31
85 334,21
3 133,30
0,00
2 110,00
7 422,20
7 762,80
8 213,80
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3
Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них
всего, в том числе:
100 671,96
14 243,20
0,00
0,00
0,00
27 533,66
28 827,75
30 067,35
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
93 122,63
9 546,00
0,00
0,00
0,00
26 625,06
27 876,44
29 075,13
бюджет городского округа
7 549,33
4 697,20
0,00
0,00
0,00
908,60
951,31
992,22
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.4
Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город Воронеж
всего, в том числе:
8 684 681,47
128 950,64
1 218 685,13
1 276 034,44
1 984 054,16
1 150 924,50
1 463 016,30
1 463 016,30
федеральный бюджет
4 379 541,14
0,00
853 079,59
893 224,11
1 274 251,74
383 641,50
487 672,10
487 672,10
областной бюджет
2 662 231,50
45 563,89
304 671,28
319 008,61
634 002,02
383 641,50
487 672,10
487 672,10
бюджет городского округа
1 642 908,83
83 386,75
60 934,26
63 801,72
75 800,40
383 641,50
487 672,10
487 672,10
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.1.
Реконструкция транспортной развязки на пересечении Ленинского проспекта и ул. Остужева в г. Воронеже (мощность - 15.445 км)
всего, в том числе:
3 830 727,63
0,00
1 218 685,13
1 276 034,44
1 336 008,06
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
2 681 509,34
0,00
853 079,59
893 224,11
935 205,64
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
957 681,91
0,00
304 671,28
319 008,61
334 002,02
0,00
0,00
0,00
бюджет городского округа
191 536,38
0,00
60 934,26
63 801,72
66 800,40
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.5
Приобретение коммунальной (специализированной) техники
всего, в том числе:
280 424,45
0,00
0,00
0,00
0,00
89 335,00
93 533,75
97 555,70
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
280 424,45
0,00
0,00
0,00
0,00
89 335,00
93 533,75
97 555,70
бюджет городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.6
Содержание службы заказчика
всего, в том числе:
276 308,31
47 508,76
35 283,00
35 283,00
35 283,00
39 168,43
41 009,36
42 772,76
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
221 564,94
0,00
34 224,00
34 224,00
34 224,00
37 875,80
39 655,97
41 361,17
бюджет городского округа
54 743,37
47 508,76
1 059,00
1 059,00
1 059,00
1 292,63
1 353,39
1 411,59
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.7
Строительство ливневой канализации по ул. Калачеевской
всего, в том числе:
1 643,00
1 643,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет городского округа
1 643,00
1 643,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2
"Развитие городского пассажирского транспорта"
всего, в том числе:
4 029 389,60
370 733,60
650 946,00
634 431,00
695 501,00
429 138,00
530 749,00
717 891,00
федеральный бюджет
28 933,32
28 933,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
33 688,54
33 688,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет городского округа
1 079 548,24
79 186,24
50 246,00
50 246,00
50 246,00
254 882,00
253 034,00
341 708,00
внебюджетные источники
2 887 219,50
228 925,50
600 700,00
584 185,00
645 255,00
174 256,00
277 715,00
376 183,00
Мероприятие 2.1
Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта
всего, в том числе:
1 076 881,00
141 363,86
50 246,00
50 246,00
50 246,00
254 027,00
252 179,00
341 195,00
федеральный бюджет
28 933,32
28 933,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
33 688,54
33 688,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет городского округа
1 076 881,00
78 742,00
50 246,00
50 246,00
50 246,00
254 027,00
252 179,00
341 195,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 2.2
Совершенствование системы организации городских регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения
всего, в том числе:
2 889 442,50
228 925,50
600 700,00
584 185,00
645 255,00
175 111,00
278 570,00
376 696,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет городского округа
2 223,00
0,00
0,00
0,00

855,00
855,00
513,00
внебюджетные источники
2 887 219,50
228 925,50
600 700,00
584 185,00
645 255,00
174 256,00
277 715,00
376 183,00
Мероприятие 2.3
Совершенствование системы контроля, управления пассажирским транспортом
всего, в том числе:
444,24
444,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет городского округа
444,24
444,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.1
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
всего, в том числе:
651 914,24
144 718,39
0,00
0,00
0,00
161 577,72
169 171,87
176 446,26
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
607 722,26
118 104,66
0,00
0,00
0,00
155 977,80
163 308,76
170 331,04
бюджет городского округа
44 191,98
26 613,73
0,00
0,00
0,00
5 599,92
5 863,11
6 115,22
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
".

Руководитель управления
дорожного хозяйства
М.А.ОСЬКИН


------------------------------------------------------------------